Punkt 59 | Byrådet | mandag den 4. maj 2026

1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 (hele kommunen)

Referatet indeholder en beslutning, men der er ikke publiceret en beslutningsartikel endnu.

Sagschat

Spørg til sagen

Chatten ligger på sagskortet for sag 2026-003142 og bruger de offentlige kilder, der er koblet til sagen: tidslinje, artikler, dagsordenspunkter, møder, bilag og ordliste.

Åbn sagskortchatten

Officiel kilde

Kommunens dagsorden og bilag

Åbn punktet hos Middelfart Kommune for at kontrollere den officielle dagsorden, referattekst og de bilag, kommunen viser sammen med punktet.

Åbn officiel kilde hos Middelfart Kommune

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet årets første budgetopfølgning pr. 31. marts 2026.
Resultatet af opfølgningen bliver gennemgået i denne sag.

Økonomi

Det samlede merforbrug på skattefinansieret drift udgør 65,7 mio. kr. eksklusiv det
finansierede
serviceværn og 43,9 mio. kr. iberegnet værnet. Familie og Forebyggelsesområdet og Social og Psykiatriområdet tegner sig, som tidligere nævnt, for store dele af afvigelsen, men også dagtilbudsområdet, senior og sundhedsområdet og administration under
økonomiudvalget
bidrager til merforbruget.
Resultaterne på udvalgsområderne fremgår af nedenstående tabel.

tegner der sig et samlet merforbrug på 7,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.
På den politiske organisation forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget vedrører udgifterne til valgafholdelse, samt dobbeltlønninger i forbindelse med eftervederlag til afgående byrådsmedlemmer.
Administrationsområdet realiserer et samlet merforbrug på 6,3 mio. kr. Merforbruget skyldes først og fremmest, at der arbejdes ind i en række klima- og miljøtiltag, som over tid skal hvile i sig selv, men har negativ indtægtsdækning de første år. Det gælder eksempelvis ansættelse af VE-medarbejdere, klimabeskyttelsesmedarbejder og projektmedarbejder. Medvirkende til merforbruget er derudover fratrædelsessagerne på Børn og Ungeområdet.
På Erhverv- og Turismeområdet forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som følge af Bridgewalking afvikler underskud fra sidste år.
På fællesfunktioner er det et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. Der er underliggende merudgifter til arbejdsskadeforsikringer, som stort set opvejes af mindreudgifter i rengøringsenheden, som underskudsafvikler.

Indstilling

At 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 bliver godkendt.
At bevillinger til finansiering, drift, anlæg, projekter og jordforsyning jf. bilag 4 bliver godkendt.

Beslutning fra referat

Godkendt.

Sagsnummer

2026-003142